Finmeccanica: 2015 produce un fuerte crecimiento y supera las expectativas

(Para Finmeccanica)
16/03/16

El Consejo de Administración de Finmeccanica, que se reunió hoy bajo la presidencia de Gianni De Gennaro, examinó y aprobó por unanimidad los proyectos de estados financieros y los estados financieros consolidados para diciembre del 31.

El 2015 fue un punto de inflexión para Finmeccanica, el año económico-financiero, con el logro completo de los primeros objetivos desafiantes establecidos por el plan de negocios de enero 2015, incluida la participación en Ansaldo STS) el lanzamiento de la "Una compañía". y el logro de resultados en fuerte crecimiento y expectativas.

Las diversas iniciativas tienen como objetivo revisar el posicionamiento del Grupo en términos de áreas de negocio y cartera de productos, definiendo e implementando un nuevo modelo operativo y buscando acciones adecuadas de eficiencia, reestructuración y desarrollo, en una relación diferente con el Mercado caracterizado por una mayor selectividad de los contratos adquiridos, lo que, unido a la mejora en el rendimiento del pedido. Todo esto es parte de la estrategia del Grupo para enfocarse en un perímetro de Aeroespacial, Defensa y Seguridad, rentabilidad y generación de efectivo.

Los resultados de 2015 confirman la mejora significativa del Grupo desde un punto de vista financiero y económico en comparación con el año anterior, en línea con lo que ya se ha destacado en particular, Finmeccanica registró un aumento en el EBITDA en el Resultado Neto Ordinario, obtenido al eliminar el sector Transporte. , es 17 veces mayor que la de 2014 (mil. € 253, comparado con mil millones 15 en 2014).

El aumento es aún más significativo a nivel del Resultado neto (incluida la ganancia de capital antes mencionada), que es igual a 26 multiplicado por el beneficio del 2014, pasando de mil millones de euros. 20 a € mil. 527. Del mismo modo, el flujo de efectivo de operación libre alcanzó los 307 millones, en comparación con 2014 de mil millones de euros. 65, con un crecimiento del 372%, contribuyendo a reducir la deuda del Grupo a 3.278 millones (un descenso del 17% en comparación con el final de 2014), también gracias a la conclusión exitosa de las operaciones de ventas en el sector Transporte, que generaron una colección Monto total neto de 790 millones de euros, de los cuales 761 millones de euros para la venta de las acciones de Ansaldo STS y Euro 68 millones para la venta de los complejos de propiedades propiedad de FGS, contra un valor negativo de 38 millones para la sucursal de Ansaldo. Breda. En consecuencia, la deuda a capital cayó a 0,76.

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